国企央企内控、合规、风险、内审四位一体“大风控”体系搭建 2019年10月19日国资委关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等一系列文件的出台实施,要求国企央企内控、合规、风险、内审通过科学协作、密切配合实现企业风险闭环管理,搭建四位一体“大风控”体系。 财务管理 2025年10月08日 0 点赞 37 浏览
内部审计程序、方法和实施 一、企业内部审计特点和程序 1.内部审计特点及面临问题 2.内部审计职能及扩展趋势3.内部审计类型和基本程序 4.内部审计组织和团队建设 5.内部审计过程中的沟通,二、内部审计技术方法的运用 1.内部审计一般方法的应用2.技术方法之一:书面审查 3.技术方法之二:客观验证4.技术方法之三:分析性复核 财务管理 2024年06月16日 0 点赞 725 浏览
内部审计访谈技巧 一、授课主要内容(一)审计访谈因人而异1.员工应该问什么?访谈被审计单位内部员工,应当去关注哪些流程层面的内部控制的变化?侧重于了解哪些具体工作细节?案例1.2.被访谈人类型、特征分析、说服原则。(1)如何分析被访谈领导的心理障碍?(2)如何分析被访谈员工的心理障碍?4.审计人员自身问题的分析。(1)如何克服偏见或成见?(2) 财务管理 2024年01月16日 0 点赞 621 浏览