内部审计如何有效发现舞弊线索 内部审计反舞弊方法论及实践案例【课程背景】2023年5月23日,习近平总书记在主持召开二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话时指出,“要充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用,沿着资金、项目流向监督公权力运行,看好‘钱袋子’、‘账本子’,推动政府过‘紧日子’。要以零容忍的态度,坚持揭露查处重大违纪违法问题不动摇,坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败,坚决查处权力集中、资金密集、资源富集领 财务管理 2024年09月13日 0 点赞 128 浏览
国际规范内部控制设计和内部审计训练 内部控制制度(SOP)是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”,SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在,掌握内部控制基本理念和原则,通过实例分析,能够掌握构造内部控制制度和运行程序优化的基本方法。 财务管理 2024年08月17日 0 点赞 104 浏览
内部审计人员职业胜任能力建设 随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加,内部审计在企业管理中的地位越来越重要。为了确保内部审计工作的有效性和高效性,提高内部审计人员的职业胜任能力成为了关键。你是否感到自己在某些领域的专业知识和技能有所欠缺?你是否在与其他部门和外部审计机构沟通协作时遇到困难? 财务管理 2024年11月17日 0 点赞 34 浏览
邱健 邱健先生--高端审计管理老师/咨询师精通审计全盘管理精通内控风险管理邱健老师,1973年出生于湖南株洲,44岁,常住珠海,中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。工作经历1.2014—2015年 中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多) 集团内控部 财务思维 2024年11月17日 0 点赞 32 浏览