企业内部审计实务与反舞弊 【课程收益】:内部审计目的多样,审计涵盖的范围宽广,主要服务于管理层的管理,帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。内部审计人员必须要重新审视自己的审计程序与方法,与时俱进,圆满完成自身角色的变化。本课程以案说法,针对不同的审计对象、有不同的审计方法,让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。通过培训:学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键;学会从 财务管理 2025年01月15日 0 点赞 939 浏览
邱健 邱健先生--高端审计管理老师/咨询师精通审计全盘管理精通内控风险管理邱健老师,1973年出生于湖南株洲,44岁,常住珠海,中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。工作经历1.2014—2015年 中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多) 集团内控部 财务思维 2025年10月05日 0 点赞 1000 浏览
内部审计人员职业胜任能力建设 随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加,内部审计在企业管理中的地位越来越重要。为了确保内部审计工作的有效性和高效性,提高内部审计人员的职业胜任能力成为了关键。你是否感到自己在某些领域的专业知识和技能有所欠缺?你是否在与其他部门和外部审计机构沟通协作时遇到困难? 财务管理 2024年11月17日 0 点赞 757 浏览
池冬梅 池冬梅老师 地产企业财务核算、内控、审计专家▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局深圳分公司财务部副经理▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局深圳分公司审计部经理▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局核电分公司、中建电力有限公司财务审计部经理▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局核电分公司、中建电力有限公司审计总监▪& 财务思维 2024年09月28日 0 点赞 1285 浏览
内部审计如何有效发现舞弊线索 内部审计反舞弊方法论及实践案例【课程背景】2023年5月23日,习近平总书记在主持召开二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话时指出,“要充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用,沿着资金、项目流向监督公权力运行,看好‘钱袋子’、‘账本子’,推动政府过‘紧日子’。要以零容忍的态度,坚持揭露查处重大违纪违法问题不动摇,坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败,坚决查处权力集中、资金密集、资源富集领 财务管理 2025年02月13日 0 点赞 934 浏览
审计视角下企业不合规事项暨高效资金管理 企业迫切需要提升合规建设水平,同时加强资金管理能力,以实现稳健经营和可持续发展。通过本课程的学习,企业人员可以深入了解合规与资金管理的重要性及相互关系,掌握相关知识和技能,为企业的健康发展保驾护航。 财务管理 2024年12月27日 0 点赞 1043 浏览
基于风险导向的内部审计实务 内部审计与注册会计师审计相比较,其审计目的更加多样,审计内容也更为广泛,从而可以服务于企业管理与公司治理。现代内部审计正从传统的财务审计走向管理审计,在环境变化之际,内部审计人员必须重新审视自己的审计程序与方法,唯如此,内部审计人员才能与时俱进,圆满完成自身角色的变化。本课程正是基于以上背景而开发,课程既有审计技术与审计方法(审计是一门科学,有套路、有方法,可以复制与借鉴)的讲解 财务管理 2024年09月07日 0 点赞 893 浏览
内部审计及反舞弊实务 学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并提高效益。 分析和讲解内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法,帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力 财务管理 2024年09月06日 0 点赞 953 浏览
王悦 王悦老师 企业全面风险管理与审计专家曾任普华永道会计师事务所审计经理曾任中国北方工业公司(中国最大的军贸企业)审计经理曾任惠通嘉华投资公司(中国最大的豪车经销商集团)财务总监曾任A股上市公司华夏幸福股份有限公司风控总监曾任港股上市公司旭阳集团(世界最大的独立焦化企业)审计总经理中国商业会计学会审计风控分会副秘书长及特邀讲师&n 财务思维 2025年12月17日 0 点赞 1882 浏览
国际规范内部控制设计和内部审计训练 内部控制制度(SOP)是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”,SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在,掌握内部控制基本理念和原则,通过实例分析,能够掌握构造内部控制制度和运行程序优化的基本方法。 财务管理 2025年02月20日 0 点赞 919 浏览