授课老师: 赵春国
常驻地: 北京

【课程背景】

随着金税四期系统和大数据技术的深度应用,税务稽查逐步从“以票控税”向“以数治税”转变,税务机关通过多部门数据共享和智能分析,可精准识别企业涉税风险。近年持续推进“依法治税、以数治税、从严治税”的征管模式,尤其针对重点行业和集团企业强化监管,财务人员面临着诸多税务核算和稽查方面的挑战。在企业日常经营中,涉及到多种税种的核算,如增值税、企业所得税、资源税等,不同业务环节的税务处理存在一定的复杂性。同时,税务稽查的频率和力度也在不断加大,企业一旦出现税务问题,不仅会面临经济损失,还可能影响企业的声誉和发展。

为了帮助企业财务人员更好地应对这些挑战,提升税务核算水平和稽查应对能力,特开设本次"企业税务核算规范和稽查应对策略" 课程。通过系统的课程学习,使财务人员深入了解最新的税收政策,掌握税务核算的关键要点和方法,熟悉税务稽查的流程和应对策略,从而有效降低企业的税务风险,为企业的稳定发展提供有力的财务支持。

【课程收益】

1. 提升税务核算规范性:掌握增值税、企业所得税等核心税种的核算要点,规避常见错误(如进项税抵扣、收入确认等)。  

2. 强化稽查应对能力:了解税务稽查全流程(选案、检查、审理、执行),学会在稽查中合理维护企业权益,避免“拖、拒、毁”等致命错误。  

3. 降低企业税务风险:通过案例分析,识别虚开发票、成本列支不实、关联交易违规等高发风险点,提前自查整改。  

4. 适应数字化转型:结合国家税务总局“强基工程”要求,掌握大数据背景下税务管理的核心策略。  

【课程特色】

复杂问题简单化;业务问题规范化,运用案例与业务关系,寓教于乐、深入浅出、风趣幽默,使学员在快乐中领会并能熟练掌握税务核算规范和应对稽查的方法。

【课程对象】会计人员、财务经理、税务经理、财务总监、税务总监等

【课程时间】1天(6小时/天)

【课程大纲】

一、当前税务新环境新趋势是什么?

1. 税务新环境的六个趋势

2. 共同富裕下的政治任务,势在必行

3. 下一步税制改革的重点,与高净值人群密切相关

4. 经济下行压力下,税收承担财政“补缺”重任

5. 智慧税务时代到来,合规是大势所趋

6. 金税四期加速监管形态和监管能力质变,企业财税管控面临巨大挑战

7. 2025年全国税务征管形势分析

8. 2025税务监管新局势:合规成企业“必答题”

二、税务核算要点实务有哪些?

1. 税务核算基本原理与方法

▪ 讲解税务核算的概念、原则和流程,明确税务核算与财务核算的区别和联系。

▪ 介绍税务凭证的管理要求,如发票的开具、取得、保管等,确保税务凭证的合规性。

2. 增值税核算要点

▪ 分析增值税的征税范围、税率和计税方法,讲解一般纳税人和小规模纳税人的税务核算处理差异。

▪ 增值税的核算方法,如进项税额抵扣、销项税额计算等。

3. 企业所得税核算关键问题

▪ 讲解企业所得税的应纳税所得额计算、税率适用和税收优惠政策,重点介绍成本费用扣除、资产折旧摊销等方面的税务处理。

▪ 成本费用税前扣除凭证要求、资产损失申报。 

▪ 企业所得税汇算清缴的流程和注意事项,分享汇算清缴中常见问题的解决方法。

三、税务稽查如何应对?

1. 2025年税务稽查总体环境分析

▪ 2024年稽查成果

▪ 2025年稽查动态警示

▪ 2025年全国税务工作会议有关税务稽查的内容

▪ 税务稽查局的执法范围

▪ 什么是税务稽查的“双随机一公开”抽查机制?

2. 常见历史遗留问题有哪些?

虚假空壳公司、长期零申报、公司注销问题、内部往来和借款、增值税专用发票用量异常、税负率异常、虚开发票、延迟收入确认时间、异常申报、常亏不倒、经营业务异常、两套账、公转私、股权转让涉税等。

3. 税务违规的代价

▪ 行政责任

▪ 刑事责任

4. 税务稽查应对策略与技巧

▪ 讲解应对税务稽查的前期准备工作,如资料整理、内部自查等,确保企业在稽查前做好充分准备。

▪ 分享与稽查人员沟通的技巧和注意事项,如何正确回答问题、如何提供资料等,避免因沟通不当引发不必要的风险。

5.税务稽查及其应对实务解析

▪ “发票流”的税务稽查及其应对

▪ “资金流”的税务稽查及其应对

▪ “合同流”的税务稽查及其应对

▪  税务稽查针对企业违规享受“税收优惠”的检查

▪  税务稽查与“两高”涉税犯罪新司法解释的衔接

6. 企业正确应对税务稽查的“十大步骤

▪ 了解税务稽查的起因

▪ 充分运用纳税自查机会并撰写自查报告

▪ 税务稽查进场的接待与沟通

▪ 被稽查环节仍可考虑税收优惠的权利享受

▪ 针对稽查事项的异议如何进行合理陈述?

▪ 税务稽查定性纳税人偷税,是否需要主观故意要件?

▪ 如何应对补税、滞纳金及罚款追溯期的税企争议?

▪ 查补税款的抵减

▪ 税务稽查后的纳税人权益保障

▪ 税务稽查补税后的账务调整

7. 案例分析与模拟演练

(1)税务核算与稽查案例分析

▪ 选取知名企业税务核算和稽查案例,如企业因税务核算错误被稽查处罚的案例、某企业成功应对税务稽查的案例等,进行深入分析和讨论。

▪ 引导学员从案例中总结经验教训,掌握税务核算和稽查应对的实际操作方法。

(2)模拟稽查演练

▪ 组织学员进行模拟税务稽查演练,让学员分别扮演稽查人员和企业财务人员,按照真实的稽查流程进行操作。

▪ 演练结束后进行点评和总结,指出存在的问题和不足之处,帮助学员提高应对稽查的实际能力。

呈现方式:税收法规+案例+现场讨论+提问+工具

授课老师

赵春国 10年以上财税咨询与培训经验

常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《老板财商课——企业财务管控必修课》《破解利润“密码”——如何进行企业利润管控》《向管理要业绩——新常态下的企业成本管控实务与财务报表解读》《预算是企业战略落地的手段——如何做好企业全面预算管理》《业财融合,创造价值——非财务人员的财务管理》《财税合规、价值倍增——如何搭建企业财务规范系统》《转型升级,财务赋能财务团队——如何创造企业价值,打造核心竞争力》《数据资产入表全流程解析与实操指南》《“金税四期”大数据治税背景下,企业如何做好税务管控》《降税增效,财务赋能——房地产财税必修课》《财税合规、价值倍增——如何做好初创企业财税管理?》 《三层股权架构,让老板拿钱无忧——如何做好公司股权架构设计》

赵春国老师的课程大纲

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