【课程背景】
当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类新政密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。
在工作与生活中,您是否有过以下思考:
▪ 金税四期是什么?大数据背景下我们纳税人处于什么样的税收环境?
▪ 新个人所得税改革的主要变化是什么?
▪ 个人所得税的综合所得包括哪些项目,如何正确理解专项附加扣除?
▪ 什么样的人需要做个人所得税的汇算清缴?
▪ 什么业务需要交印花税,实务中的误区太多,如何甄别?
▪ 房产税的涉税风险很高,如何防范?
▪ 税务稽查都重点关注哪些小税种?
本课程通过深入剖析大数据背景下我国各个小税种的具体政策规定,以日常业务与生活案例为背景,结合实务中常见的误区,生动全面地引导学员快速融入到具体涉税业务的管控角色中,积极主动规避税收风险,合理合法进行税务筹划,有效提升企业价值,成为行业内优秀的财税管理人才。
【课程收益】
▪ 了解企业当前所处的税收环境,充分认识税收政策的新变化与发展趋势
▪ 掌握国家最新个人所得税的相关规定,专项附加扣除的具体规定,以及操作误区、综合所得的计算方法、各类补贴的涉税问题、汇算清缴申报等在实务中的具体运用
▪ 掌握印花税的基础知识、实务操作误区以及风险应对技巧
▪ 掌握房产税的计税基础可能存在的误区以及解决方法
▪ 掌握税务稽查对各个小税种的关注点,有效规避税务风险
【课程特色】
以纳税人日常涉税案例为背景,结合最新税收法规,课程落地;专业严谨、逻辑条理清晰;深入浅出,通俗易懂;干货多,实务性强,能即学即用。
【课程对象】
▪ 企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员;
▪ 企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员
▪ 企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位
【课程时间】
1-2天(6小时/天)
【课程大纲】
一、金税四期大数据背景下,企业面临怎样的税收环境?
1、涉税风险及其表现形式
2、当前税收环境简介
金税三期与金税四期、反洗票系统、新出台的税收政策法规
以上内容呈现方式:案例、现场讨论
二、新个人所得税法如何在实务中进行准确的应用?
1、2019年起实施的最新规定讲解
▪ 个人所得税征收范围及应税所得的规定
▪ 税率的相关规定
▪ 专项附加扣除的详细解读:
子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人
▪ 具体计算方法讲解
▪ 最新规定:什么人暂不预扣预缴个税?哪些人需要汇算清缴 ?
2、特殊业务在实务操作中的注意事项
▪ 各类补贴的涉税问题:交通补贴、通讯补贴、出差补贴、误餐补助等
▪ 全年一次奖金
▪ 个人股权转让的涉税处理
▪ 解除劳动合同补偿金的个税问题
▪ 取得代扣个税手续费的税会处理
▪ 偶然所得的涉税风险剖析及筹划
3、税务稽查的关注点及案例分享
▪ 股东借款
▪ 盈余公积或未分配利润转增资本
▪ 以报销方式少扣员工个税
▪ 灵活用工平台进行税筹的风险点
▪ 其他需要关注的重点问题
4、税收优惠
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具
三、2022.7.1起实施的最新《印花税法》都有哪些具体规定?
1、基础知识
▪ 纳税义务人
▪ 税目税率表
▪ 应纳税额的计算
▪ 纳税义务发生时间、纳税地点、纳税方法、纳税期限的规定
▪ 违章处罚
2、实务难点问题
▪ 印花税的核定征收
▪ 不交印花税或免税的30多种情形举例
▪ 国外签订的应税合同何时缴纳印花税
▪ 个人转让认缴未实际出资的股权是否缴纳印花税
▪ 免税是否需要进行申报?
3、应纳税额计算的注意事项及复核技巧
▪ 计税依据的特殊规定
▪ 风险管理与核对注意事项
▪ 印花税在实务中的常见误区
▪ 印花税规划要点
4、税收优惠
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具
四、如何准确把握房产税计税基础的相关规定?
1、房产税基础知识
2、实务难点与涉税风险
▪ 原值包括范围,土地是否计入房产原值
▪ 地下建筑物是否缴纳房产税
▪ 免租期房产税的计算
▪ 装修费用是否进房产原值
▪ 已经提满折旧的房产是否要交房产税
▪ 未竣工验收但已实际使用的房产是否缴纳房产税
3、税务稽查案例
4、税收优惠
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具
五、企业日常还会涉及哪些小税种?
1、城镇土地使用税
2、车船税
3、环保税
4、车辆购置税
5、三项附加税费
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、工具
授课老师
郝卯花 企业实战型财税辅导专家,资深财税讲师
常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理