授课老师: 郝卯花
常驻地: 北京
擅长领域: 财务思维 税务筹划

【课程背景】

当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类新政密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。

在工作与生活中,您是否有过以下思考:

▪ 金税四期是什么?大数据背景下我们纳税人处于什么样的税收环境?

▪ 新个人所得税改革的主要变化是什么?

▪ 个人所得税的综合所得包括哪些项目,如何正确理解专项附加扣除?

▪ 什么样的人需要做个人所得税的汇算清缴?

▪ 什么业务需要交印花税,实务中的误区太多,如何甄别?

▪ 房产税的涉税风险很高,如何防范?

▪ 税务稽查都重点关注哪些小税种?

本课程通过深入剖析大数据背景下我国各个小税种的具体政策规定,以日常业务与生活案例为背景,结合实务中常见的误区,生动全面地引导学员快速融入到具体涉税业务的管控角色中,积极主动规避税收风险,合理合法进行税务筹划,有效提升企业价值,成为行业内优秀的财税管理人才。

【课程收益】

▪ 了解企业当前所处的税收环境,充分认识税收政策的新变化与发展趋势

▪ 掌握国家最新个人所得税的相关规定,专项附加扣除的具体规定,以及操作误区、综合所得的计算方法、各类补贴的涉税问题、汇算清缴申报等在实务中的具体运用

▪ 掌握印花税的基础知识、实务操作误区以及风险应对技巧

▪ 掌握房产税的计税基础可能存在的误区以及解决方法

▪ 掌握税务稽查对各个小税种的关注点,有效规避税务风险

【课程特色】

以纳税人日常涉税案例为背景,结合最新税收法规,课程落地;专业严谨、逻辑条理清晰;深入浅出,通俗易懂;干货多,实务性强,能即学即用。

【课程对象】

▪ 企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员;

▪ 企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员

▪ 企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位

【课程时间】

1-2天(6小时/天)

【课程大纲】

一、金税四期大数据背景下,企业面临怎样的税收环境?

1、涉税风险及其表现形式

2、当前税收环境简介

金税三期与金税四期、反洗票系统、新出台的税收政策法规

以上内容呈现方式:案例、现场讨论


二、新个人所得税法如何在实务中进行准确的应用?

1、2019年起实施的最新规定讲解

▪ 个人所得税征收范围及应税所得的规定

▪ 税率的相关规定

▪ 专项附加扣除的详细解读:

子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人

▪ 具体计算方法讲解

▪ 最新规定:什么人暂不预扣预缴个税?哪些人需要汇算清缴 ?

2、特殊业务在实务操作中的注意事项

▪ 各类补贴的涉税问题:交通补贴、通讯补贴、出差补贴、误餐补助等

▪ 全年一次奖金

▪ 个人股权转让的涉税处理

▪ 解除劳动合同补偿金的个税问题

▪ 取得代扣个税手续费的税会处理

▪ 偶然所得的涉税风险剖析及筹划

3、税务稽查的关注点及案例分享

▪ 股东借款

▪ 盈余公积或未分配利润转增资本

▪ 以报销方式少扣员工个税

▪ 灵活用工平台进行税筹的风险点

▪ 其他需要关注的重点问题

4、税收优惠

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具


三、2022.7.1起实施的最新《印花税法》都有哪些具体规定?

1、基础知识

▪ 纳税义务人

▪ 税目税率表

▪ 应纳税额的计算

▪ 纳税义务发生时间、纳税地点、纳税方法、纳税期限的规定

▪ 违章处罚

2、实务难点问题

▪ 印花税的核定征收

▪ 不交印花税或免税的30多种情形举例

▪ 国外签订的应税合同何时缴纳印花税

▪ 个人转让认缴未实际出资的股权是否缴纳印花税

▪ 免税是否需要进行申报?

3、应纳税额计算的注意事项及复核技巧

▪ 计税依据的特殊规定

▪ 风险管理与核对注意事项

▪ 印花税在实务中的常见误区

▪ 印花税规划要点

4、税收优惠

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具


四、如何准确把握房产税计税基础的相关规定?

1、房产税基础知识

2、实务难点与涉税风险

▪ 原值包括范围,土地是否计入房产原值

▪ 地下建筑物是否缴纳房产税

▪ 免租期房产税的计算

▪ 装修费用是否进房产原值

▪ 已经提满折旧的房产是否要交房产税

▪ 未竣工验收但已实际使用的房产是否缴纳房产税

3、税务稽查案例

4、税收优惠

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具


五、企业日常还会涉及哪些小税种?

1、城镇土地使用税

2、车船税

3、环保税

4、车辆购置税

5、三项附加税费

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、工具

授课老师

郝卯花 企业实战型财税辅导专家,资深财税讲师

常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《数电时代,金税四期与大数据预警指标管理》 《金税四期下——发票的合规性与税务风险控制》 《深度解析——数电时代增值税最新政策解读与风险防范》 《深度解析——金税四期下企业年终关账管理策略》《2024年个人所得税最新政策解读及汇算清缴申报辅导》 《数电时代——企业税收优惠与严管并存下最新财税政策解读》 《新政策+新攻略——金税四期下企业进行涉税风险自查必备技巧》 《业务角度看税法——金税四期下如何防范合同管理的重大税务风险》管理会计视野下的财务报表分析》 《优秀财务人员修炼“五部曲”——财务人员职业道德修养在实务中的综合应用》 《管理会计的大财务思维与财务人员职业道德修养》《决策靠数据,效益靠管理——非财务管理人员的财务必修课(财务思维搭建)》 《非财务管理人员基于管理用的财务报表分析》 《业务角度看税法——企业各业务环节涉税风险管控》 《企业内控合规与风险管理》 《现金流量与营运资金管理》

郝卯花老师的课程大纲

微信小程序

微信扫一扫体验

扫一扫加微信

返回
顶部